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出現(xiàn)上述情況時(shí),應(yīng)該由購(gòu)買方開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,再重新開具正確的發(fā)票。 ![]() ![]() 操作流程 ![]() 以增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)為例,購(gòu)買方開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》具體操作流程如下: ![]() 第一步: 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”——“紅字信息表”——“增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開”菜單; ![]() 在紅字發(fā)票信息表選擇界面選擇“購(gòu)買方申請(qǐng)”。選擇“未抵扣”,填寫對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票填開日期,點(diǎn)擊下一步。 ![]() 手動(dòng)輸入原發(fā)票信息,其中數(shù)量、金額、稅額填寫負(fù)數(shù),確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“上傳”按鈕可以聯(lián)網(wǎng)直接上傳信息表。 ![]() 第二步: 點(diǎn)擊“發(fā)票管理——紅字發(fā)票管理——增值稅發(fā)票紅字信息表審核下載”菜單,系統(tǒng)彈出“紅字信息表下載--增值稅”界面。 ![]() 下載保存紅字信息表,并記錄信息表的16位數(shù)編號(hào)。 ![]() 完成上述步驟后,將紅字信息表編號(hào)交給開票方,開票方開具紅字專用發(fā)票后,方可重新開具正確的發(fā)票。 有的稅務(wù)機(jī)關(guān)要求外貿(mào)企業(yè)對(duì)這類退稅勾選的發(fā)票先做進(jìn)貨憑證信息回退申報(bào),然后再申請(qǐng)紅字信息表,這個(gè)要求是多此一舉了! 來源:廈門稅務(wù) |
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