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部分真實(shí)支出沒有發(fā)票,應(yīng)該如何入賬?能否用于所得稅抵扣?

 cathy001 2021-08-31

部分真實(shí)支出沒有發(fā)票,應(yīng)該如何入賬?能否用于所得稅抵扣?

企業(yè)在經(jīng)營過程中,總會遇到無票支出的情況,或許是對方不能提供相應(yīng)的發(fā)票,又或許是企業(yè)為了價格更加優(yōu)惠而沒有索要發(fā)票。那面對這種情況怎么入賬?能否用于所得稅的抵扣?

其實(shí)企業(yè)不管有沒有發(fā)票都可以如實(shí)的入賬,入賬的目的就是為了記錄企業(yè)的真實(shí)業(yè)務(wù),既然是真實(shí)的業(yè)務(wù)支出,那么就可以合理的入賬,但是,要想用于稅前扣除,是需要發(fā)票才可以的。當(dāng)然一些零星開支,沒有發(fā)票其實(shí)也可以在稅前扣除:

比如公司在路邊買了點(diǎn)小禮物用于職員或辦公上,一共兩三百塊,對于這樣類似的支出,采購人員是獲取不了發(fā)票的,這其實(shí)也能用于稅前抵扣,當(dāng)然這個額度是有限制的,金額不能超過500。同時收據(jù)的信息需要齊全,比如支付具體內(nèi)容及金額,個人姓名,聯(lián)系電話等。

這里就涉及到了會計與稅務(wù)的差異,他們兩者的規(guī)定是不一樣的,企業(yè)入賬這些屬于會計準(zhǔn)則的規(guī)定,而計算稅款是需要遵循的是稅法的規(guī)定。企業(yè)按照會計核算的利潤,多少與稅法計算的利潤有些許差異,也正是這樣,企業(yè)每年都會有年度匯算清繳。

像這種沒有發(fā)票的支出,依照稅法我們是不能進(jìn)行相關(guān)的稅前抵扣的,這時企業(yè)的稅收比正??隙ň透叩枚啵麧櫜蛔?,稅負(fù)卻上來了,那么遇到這種情況應(yīng)該如何解決?有人就會說減稅避稅,沒錯,就是減稅避稅,但是在合理合法的約束下做。

針對這種無票的情況,我們只需延長供應(yīng)鏈,讓上游提供發(fā)票就可以了,比如我們成立一家個人獨(dú)資企業(yè),個人獨(dú)資企業(yè)從供應(yīng)商拿貨,然后賣給主體企業(yè),然后開票給主體企業(yè),這樣主體企業(yè)就有相應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行抵扣了,那我們個人獨(dú)資企業(yè)怎么辦?這就要用到核定征收了。

核定征收不需要看進(jìn)項(xiàng)與成本,所以這些有沒有發(fā)票都沒太大的關(guān)系,只要是真實(shí)的業(yè)務(wù),我們核定征收按照總營業(yè)額來核定計算稅額,且核定稅率低,綜合稅率不超過3%,簡單的說100萬我們只需承擔(dān)3萬的稅,能幫助主體企業(yè)抵扣100萬的成本費(fèi)用。且這100萬交了3萬是可以直接提到法人私人賬戶,不需要再繳納個稅。


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