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本月用上個(gè)月留底稅額抵稅該如何分錄?

 zaq123x 2019-03-19

本月用上個(gè)月留底稅額抵稅該如何分錄?

悟空問答
本月用上個(gè)月留底稅額抵稅該如何分錄?
回答

有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,在下個(gè)月抵扣的時(shí)候,不需要做賬務(wù)處理。

增值稅一般納稅人,采用一般計(jì)稅方法的,要自己計(jì)算出應(yīng)交增值稅的。一般是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額就是本月應(yīng)交增值稅。如果有留抵的情況,在資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金科目表現(xiàn)為負(fù)數(shù)。當(dāng)然如果有出口業(yè)務(wù),或者預(yù)交稅款的企業(yè),資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金也有可能是負(fù)數(shù),這里不說后者。

在購(gòu)進(jìn)貨物的時(shí)候,假如金額為100,稅額為16元。這一張價(jià)稅合計(jì)為116的發(fā)票本月認(rèn)證并抵扣。

本月銷售收入50元,稅額為8元,發(fā)票開了就一定要確認(rèn)收入,計(jì)提銷項(xiàng)稅。

本月進(jìn)項(xiàng)為:16元

本月銷項(xiàng)為:8元

本月留抵稅額為:16-8=8元。

認(rèn)證并抵扣是兩個(gè)行為,第一是通過勾選平臺(tái)或者稅局的認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證了,并且在報(bào)稅的時(shí)候填寫在了相應(yīng)的報(bào)表上了,這是認(rèn)證并抵扣,只認(rèn)證,不填表是沒有抵扣。

假如次月銷售收入為100,銷項(xiàng)稅是16元。本月認(rèn)證發(fā)票金額30元,稅額4.8元,那么本月可以抵扣的金額是8+4.8=12.8元,本月應(yīng)交增值稅為16-12.8=3.2元。因?yàn)楸驹鲁霈F(xiàn)了銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),應(yīng)該對(duì)增值稅進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn):

借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)3.2

貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅3.2

轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額得出。

繳納增值稅時(shí)

借:應(yīng)交稅金——未交增值稅

貸:銀行存款

由此可見,留抵稅額在次月不需要另做賬務(wù)處理,按照正常的程序繼續(xù)往下做就行,因?yàn)榱舻值亩愵~在上月就已經(jīng)體現(xiàn)在賬面上,隨著月末結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到了次月。會(huì)計(jì)的邏輯性也體現(xiàn)在這里,賬上有的東西不會(huì)平白消失,從沒有在賬上體現(xiàn)的東西,也不可能無端出現(xiàn),有來就有往,有去就有回,也從 另外一個(gè)層面說,會(huì)計(jì)想要造假,真的很難。

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