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會計人員每月工作細則(一般納稅人&外資出口)

 深圳財稅專欄 2012-11-09

1、根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證;

2、根據(jù)收付記賬憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

3、根據(jù)記帳憑證登記明細分類賬;

4、根據(jù)記賬憑證匯總、編制科目匯總表;

5、根據(jù)科目匯總表登記總賬;

6、期末,根據(jù)總賬和明細分類賬編制資產(chǎn)負債表和利潤表。

 

一般納稅人:

1、首先做賬、出報表,這個是必須的;

2、如果有增值稅,進項認證好,然后到開票系統(tǒng),先把增值稅開票的IC卡插到讀卡器,點發(fā)票管理,抄稅處理,填寫表格,5張表。寫卡,打印,增值稅明細表、正數(shù)、負數(shù)表等。

3、準備中國稅務字樣的IC卡,插入讀卡器,先讀卡,填寫表格:增值稅主表,3個附表,固定資產(chǎn)申請抵扣表,資產(chǎn)負債表和損益表。另外如果是機動車的還有3張表。是機動車銷售的單位,還有一個步驟是從機動車開票系統(tǒng)導出一個報表,導入報稅系統(tǒng),直接生成機動車銷售清單,打印報表。

4、完畢后報表蓋上公章,稅務機關和單位各留存一份。

主辦會計崗位職責:

1、根據(jù)國家財務會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定,結合公司特點,負責擬定公司公司會計核算的有關工作細則和具體規(guī)定,報經(jīng)領導批準后組織實施。

2、參與擬定財務計劃,審核、分析、監(jiān)督預算和財務計劃的執(zhí)行情況。

3、在部長的領導下,準確、及時的做好賬務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細賬和總賬,對款項和有價證劵的收付,財務的收發(fā)、增減和使用、資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費收支進行核算。

4、正確計算收入、費用和成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、季度、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

5、負責公司固定資產(chǎn)的財務管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期的組織清產(chǎn)核資工作。

6、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢。

7、負責會計監(jiān)督,根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合工作規(guī)定。

8、負責社會集團購買力的審查和報批工作。

9、及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

10、主動進行會計咨詢分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務咨詢和有關工作建議。

 

外資出口企業(yè):

1、每天審核報銷單,報財務經(jīng)理復審后再財務軟件中編制記賬憑證。

2、即時認證增值稅發(fā)票、注意代開發(fā)票代碼,月底將人證通過后打印表格,做預申報和免抵退時用。

3、將已經(jīng)付款的運費發(fā)票或四小票的一種在抵扣程序中輸入,經(jīng)審核后打印表格,裝訂好備用,認證通過的增值稅發(fā)票文件在打印項目內(nèi)導出。

4、月初根據(jù)財務軟件導出相關資料編制各項報表和免抵退核算資料,在水電、運費統(tǒng)計中登記好相關數(shù)據(jù)。

5、每月8號以前完成上月日常預申報,TRAS重點稅源數(shù)據(jù)申報工作。

6、每月8號以前在6.0系統(tǒng)中和免抵退文件夾中完成免抵退前2月的匯總申報工作,注意對應關系的核對,報國稅

7、月底278號前完成計統(tǒng)辦統(tǒng)計報表的相關工作(注意月、季度報表)。每月、季10號前完成企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅申報工作。

8、根據(jù)報關部出口報關清單開出商品發(fā)票,月底核對準確后將數(shù)據(jù)導入**年銷售,月底根據(jù)匯總做銷售收入憑證。注意:匯率以國家外匯管理局官方網(wǎng)站公布為準。

9、月初完成預算執(zhí)行數(shù)據(jù)錄入,再在貨幣收支表中進行核對匯總工作。

10、月末計提固定資產(chǎn)折舊,注意上月增加的固定資產(chǎn),并填制計提累計折舊憑證,計提工資中填列的其他遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn)攤銷、計提本月員工工資等數(shù)據(jù),編制相關憑證。

11、進入電子口岸網(wǎng)頁遞交退稅黃聯(lián)。

12、報關收款收據(jù),出納領取時做好登記及復核。

13、按時整理資料,以便歸檔管理。適時關注稅局及出口官網(wǎng),了解最新的通知及軟件升級等相關信息。

14、完成上級安排的其他任務。

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