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欣旺達電子股份有限公司 關于規(guī)范財務會計基礎工作專項自查活動的整改報告 根據(jù)深圳證監(jiān)局《關于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財務會計基礎 工作專項活動的通知》(深證局發(fā)〔2010〕109 號,以下簡稱“《通知》”)的 要求,欣旺達電子股份有限公司(以下簡稱“公司”)認真、全面地開展了規(guī)范 財務會計基礎工作的自查活動,形成了《欣旺達電子股份有限公司關于開展規(guī)范 財務會計基礎工作專項活動自查報告》(以下簡稱“《自查報告》”)。 2011年8月,公司開始對《自查報告》中列示的問題及不足之處進行整改完 善,逐項落實整改措施。現(xiàn)公司完成了各項整改工作,將本次專項活動的開展情 況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報告如下: 一、規(guī)范財務會計基礎工作專項活動的開展情況 公司對規(guī)范財務會計基礎工作專項活動高度重視,活動的開展有組織、有計 劃、有步驟地進行,具體開展情況如下: 1、2011年6月25日,根據(jù)《通知》要求,公司成立了以董事長為組長的專項 活動小組,并對此次專項活動的前期工作做了相關部署。 2、2011年6月26日~8月15日,財務中心和各子公司財務中心展開了全面、 深入的自查活動,并對自查活動的開展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進行總 結分析,出具自查報告,提交審計委員會及董事會審議。在此期間,對自查階段 發(fā)現(xiàn)的問題,財務中心和各子公司財務部門按照自查報告中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)相 關法律法規(guī)要求,以及各級主管部門的指導意見,逐一落實整改方案,責任到人。 3、2011年8月16日~20日,自查整改工作小組組長、副組長對財務中心各崗 位及子公司財務中心的整改情況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進行內(nèi)部檢查和落實。 4、2011 年 8 月 31 日,出具整改報告,提交審計委員會和董事會審議。 二、自查問題的整改情況 根據(jù)整改方案,公司對《自查報告》中的問題進行了認真整改,包括財務人 員和機構設置、會計核算基礎工作、財務管理制度等內(nèi)容: (一)財務人員和機構設置基本情況 1、會計人員的工作崗位實際實行定期輪換,會計人員任用實際采取了回避, 但未形成書面制度。 整改情況:公司已修訂了財務管理制度,明確會計人員的工作崗位實行定期 輪換,規(guī)定關鍵崗位會計人員每2年輪崗;明確會計人員任用回避制度,如公司 領導的親屬不得擔任公司的會計機構負責人、會計主管人員。公司領導、會計機 構負責人、會計主管人員的親屬不得在公司會計機構中擔任出納工作。 (二)會計核算基礎工作規(guī)范性情況 1、會計檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴格按相應規(guī)定辦理。 整改情況: 加強了會計檔案調(diào)閱的管理,擬訂了《會計檔案調(diào)閱申請單》, 會計檔案調(diào)閱和復印時申請人填制申請單,履行財務負責人簽字批準手續(xù)。 (三)資金管理和控制情況 1、未對支票購買、注銷進行記錄。 整改情況:加強了對票據(jù)的管理,出納已建立支票登記簿,對支票購買、注 銷進行了登記記錄。 (四)財務管理制度建設和執(zhí)行情況 1、公司財務管理制度中沒有對重大會計差錯更正制定相應的責任追究條款。 整改情況:完善公司財務管理制度,追加了包括重大會計差錯更正在內(nèi)的追 究責任條款。 2、公司財務管理制度中暫無明文規(guī)定會計政策變更、會計估計變更的審批 程序,暫無明文規(guī)定會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確認 流程、審批程序。 整改情況:修訂并完善了財務管理制度體系,明確了會計政策變更、會計估 計變更審批程序,明確會計重大差錯更正、預計負債等或有事項、資產(chǎn)減值的確 認流程、審批程序。 三、本次專項自查活動工作總結 規(guī)范財務會計基礎工作是一項長期的工作,公司將以本次專項活動工作為起 點,繼續(xù)認真學習相關法律、法規(guī)和有關部門規(guī)章制度,進一步增強財務會計基 礎工作規(guī)范的意識,繼續(xù)健全和完善公司各項財務會計制度建設,不斷提高規(guī)范 運作意識和水平,不斷提高了財務人員基本素質(zhì)和財務管理水平,鞏固此次活動 效果,切實維護公司及全體股東合法利益,為公司長遠健康發(fā)展奠定堅實的基礎。 欣旺達電子股份有限公司 董事會 |
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