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業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅前扣除

 小魚兒閱讀館 2011-03-21

比例稅法上的規(guī)定具體怎么理解?

企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。
具體怎么理解吖?到底是按哪個(gè)比例算吖?誰能舉個(gè)簡單又容易看得懂的例子吖??
還有業(yè)務(wù)招待費(fèi)用,是不是無論在銷售部門還是在管理部門發(fā)生的,都是記入管理費(fèi)用的
 
這是新的《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定。
意思是所得稅稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額是入賬金額的60%,而且不超過收入的0.5%,例如收入1000萬,則最多可以扣除5萬,如果賬面記載的招待費(fèi)是10萬,可以扣除數(shù)10*60%=6萬,大于5萬,所以只能扣除5萬;如果賬面記載招待費(fèi)是5萬,可以扣除數(shù)5*60%=3萬,小于5萬,只能扣除3萬。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)根據(jù)不同的收益部門分別記入制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用或者管理費(fèi)用,如果業(yè)務(wù)不大,金額較小,也可以直接記入管理費(fèi)用。
這是說請客戶吃一頓飯,假如說花了1000元,從餐館取得了1000元的餐費(fèi)發(fā)票,在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),這筆餐費(fèi)只能稅前扣除1000*60%=600的費(fèi)用;另如果當(dāng)月銷售收入是100000,  100000的千分之五=500元,那600超過500元,所以當(dāng)月這筆1000元的餐費(fèi),連600也扣不了,只能扣除500元.
 

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